Особенности организации системы внутреннего контроля на предприятии
Характеристика типовых форм, которые применяются для оценки особенностей систем бухгалтерского учета. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора. Понятие и элементы системы внутреннего контроля.
Подобные документы
Внутренний контроль предпринимательской деятельности как основа управленческого учета. Аудиторская деятельность и ее виды. Аудиторская проверка системы внутреннего контроля (СВК) на предприятиях. Пример осуществления СВК при реализации продукции.
курсовая работа, добавлен 04.12.2011Краткая организационно-экономическая характеристика экономического субъекта. Организационные и методические аспекты формирования учетной политики в отношении объектов бухгалтерского учета и хозяйственных операций. Система учета и внутреннего контроля.
отчет по практике, добавлен 12.12.2014Отдел внутреннего контроля в организации. Должностная инструкция начальника отдела внутреннего контроля. План-график контрольных мероприятий. Программа внутренней проверки. Соответствие деятельности объекта внутреннего контроля положениям регламентов.
реферат, добавлен 23.11.2019Внутренний аудит как один из способов контроля, за эффективностью деятельности экономического субъекта. Требования и рекомендации для внешних аудиторов. Взаимосвязь между внутренним аудитом и внешним аудитом. Элементы и функции внутреннего контроля.
доклад, добавлен 24.10.2011Особенности организации учета и методика внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. Характеристика торгово-закупочной деятельности ОАО "ТФ Культторг", аудит учета движения материальных ценностей в организации, пути его совершенствования.
дипломная работа, добавлен 13.03.2010Понятие, цели и задачи организации системы внутреннего контроля на предприятии. Порядок проведения внутренней аудиторской проверки. Основные источники информации для внутреннего аудита. Права, обязанности и ответственность службы внутреннего аудита.
реферат, добавлен 08.05.2011- 107. Контроль и ревизия
Внутренний финансово-экономический контроль. Цели организации системы внутреннего контроля на предприятии. Степень сложности, объекты, функции, методы внутреннего контроля. Внутрихозяйственный и аудиторский ревизионный контроль. Основные задачи ревизии.
реферат, добавлен 25.01.2014 Порядок осуществления внутреннего контроля товарных операций на предприятии. Налоговый регистр учета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде. Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета товаров на предприятии.
презентация, добавлен 15.04.2018Экономическая сущность и организация контроля. Изучение методов аудиторской проверки. Развитие внутреннего контроля в системе управления, организация аудита. Анализ приемов и методов контроля, используемых в процессе судебно-бухгалтерской экспертизы.
монография, добавлен 27.03.2012- 110. Аудиторские риски
Риск профессиональной способности аудитора. Характеристика особенностей оценки внутреннего риска в отношении баланса и отчетности. Изучение аспектов проведения тестирования контроля. Рассмотрение показателя эффективности и качества работы аудитора.
реферат, добавлен 08.11.2013 Проведение исследования базовых требований к эффективно функционирующей системе внутреннего контроля. Характеристика основополагающих принципов, которые необходимы для соблюдения эффективного государственного аудита над подготовкой финансовой отчетности.
статья, добавлен 22.04.2019Понимание деятельности аудируемого лица. Общая оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности. Эффективность системы внутреннего контроля на предприятии. Определение существенности аудиторского риска. Методы проверки учета финансовых результатов.
курсовая работа, добавлен 28.05.2010Рассмотрение действий аудитора при аудите малого экономического субъекта. Изучение систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля малых предприятий, а также особенностей планирования аудита малых предприятий и получения аудиторских доказательств.
контрольная работа, добавлен 02.02.2014Основы учета и контроля расчетов с покупателями и заказчиками. Оценка надежности бухгалтерского учета и внутреннего контроля, уровень существования аудиторского риска. Методы совершенствования ведения учета товарно-материальных запасов на предприятии.
курсовая работа, добавлен 05.07.2016Анализ процесса организации учета и аудита расчетов с покупателями и заказчиками на примере ОАО "Промтрактор". Характеристика отчетности аудитора по результатам проверки и рекомендаций по улучшению системы внутреннего контроля учета расчетных операций.
курсовая работа, добавлен 14.11.2011Основная характеристика структуры аудиторской деятельности. Главный анализ планирования и определения объема аудита. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Особенность изучения ревизорских доказательств, документации и заключения.
презентация, добавлен 23.01.2016Описание состояния контрольно-ревизионной работы и внутреннего аудита на предприятии. Ознакомление с системой управленческого и производственного учета и отчетности. Характеристика системы бухгалтерского финансового учета в бюджетной организации.
контрольная работа, добавлен 27.03.2011Характеристика процесса подготовки и аттестации аудиторов. Рассмотрение особенностей аналитических процедур и их применения в проведении аудиторских проверок. Программа оценки системы внутреннего контроля и учета, существенности, аудиторского риска.
курсовая работа, добавлен 18.03.2015Организация и реализация учета готовой продукции в ОАО "КрЭМЗ". Обоснование метода учета затрат на производство готовой продукции. Совершенствование системы внутреннего контроля на предприятии. Внедрение автоматизированной системы бухгалтерского учета.
дипломная работа, добавлен 27.04.2014В статье рассмотрен вопрос организации системы внутреннего контроля расчетов с поставщиками и покупателями, а также пути его совершенствования. Также рассмотрены риски, которые возникают при осуществлении контроля над состоянием расчетов с поставщиками.
статья, добавлен 23.01.2019Исследование основных функций работников внутреннего аудита, проводящих операции, результатами которых является объективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложений, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в компаниях.
статья, добавлен 27.02.2019Теоретические основы организации системы управленческого учета и отчетности. Система бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. Международные стандарты финансовой отчетности как основа составления внутренней отчетности предприятия.
дипломная работа, добавлен 02.06.2014Описание предварительного знакомства аудитора с клиентом. Процесс составления и согласования договора на оказание аудиторских услуг. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Определение сроков, характера и объемов аудиторских процедур.
курсовая работа, добавлен 03.06.2017Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.
статья, добавлен 22.05.2017Системно-ориентированный подход к исследованию внутреннего контроля. Особенности формирования учетно-контрольного механизма организаций в оптовой торговле. Моделирование системы контроля по циклам товародвижения. Особенности учета возврата товаров.
дипломная работа, добавлен 14.09.2010