Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита
Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.
Подобные документы
Внутренний аудит как система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Его правовое обоснование и правила документального оформления, роль и значение.
реферат, добавлен 22.03.2016Регламентация аудиторской деятельности в РФ. Планирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. Анализ и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Проведение процедур средств контроля, процедур по существу и их документирование.
курсовая работа, добавлен 29.08.2011Малое предпринимательство как основа экономической системы страны. Применение бухгалтерского аутсорсинга в целях организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Снижение издержек, предотвращение убытков, минимизация налогов и бизнес-рисков.
статья, добавлен 21.06.2018Внутренний аудит как организованная система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета. Особенности организации риск-ориентированной системы внутреннего аудита. Способы создания эффективной системы внутреннего контроля.
статья, добавлен 23.07.2020Оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля в результате аудита. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом. Доступ аудиторов к конфиденциальной информации. Определение общего уровня существенности.
контрольная работа, добавлен 06.01.2015Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ расчетов с поставщиками, банками и покупателями, изменений дебиторской и кредиторской задолженности. Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с контрагентами.
дипломная работа, добавлен 03.05.2015Понимание деятельности аудируемого лица. Общая оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности, системы внутреннего контроля организации, а также определение уровня существенности и аудиторского риска. План аудиторской проверки и заключения.
контрольная работа, добавлен 11.03.2012Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств. Организация и порядок учета кассовых операций. Методика внутреннего аудита и контроля их проверки. Выводы аудитора и рекомендации по совершенствованию учета и контроля за наличными средствами.
курсовая работа, добавлен 19.05.2014Теоретические основы и элементы системы внутреннего контроля. Цели руководства предприятия при организации системы внутреннего контроля. Принципы и задачи аудиторов при изучении и оценки СВК. Пример по выполнению задач СВК при реализации продукции.
курсовая работа, добавлен 26.11.2010Организация аудита системы внутреннего контроля операций с финансовыми инструментами в банках с позиции инициативной проверки, отличной от тестирования средств контроля в рамках аудита финансовой отчетности. Направления сбора аудиторских доказательств.
статья, добавлен 20.09.2018Теоретические и правовые основы аудита. Нормативно-правовое регулирование внутреннего и внешнего аудита. Виды аудиторской деятельности. Методологические основы и сущность внутреннего аудита и его взаимодействие с другими формами внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 30.01.2011Теоретические аспекты аудита материальных затрат на производство, цель, задачи, последовательность. Планирование аудиторской проверки, понимание деятельности аудируемого лица, оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в Емельяновском СХ.
дипломная работа, добавлен 21.06.2010Сущность, основные функции внутреннего аудита на предприятии. Состав процесса планирования, характеристика принципов, этапов. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие частных принципов комплексности. Особенности внутреннего аудита систем менеджмента.
курсовая работа, добавлен 16.11.2012Трехзвенная система органов управления в госкорпорациях. Регламентация системы внутреннего контроля организаций. Создание эффективных систем внутреннего аудита, контроля и управления рисками как необходимое условие обеспечения финансовой устойчивости.
статья, добавлен 01.06.2018- 65. Внутренний аудит
Функции внутреннего аудита, его понятие, стандарты и этапы проведения. Права и обязанности председателя ревизионной комиссии, ее состав. Сущность процесса инвентаризации. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля предприятия.
шпаргалка, добавлен 07.06.2011 Определение места внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля. Алгоритм оценки системы риск-менеджмента в целях выявления зон повышенного риска в ходе проверки организации. Контроль за основными надежностями на различных уровнях холдинга.
автореферат, добавлен 02.05.2018- 67. Внутренний аудит
Изучение особенностей организации внутреннего аудита на малом предприятии. Соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Документально оформленный план аудиторских проверок.
контрольная работа, добавлен 06.12.2013 Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.
статья, добавлен 22.05.2017Понятие аудита, ревизии, внутреннего контроля и их основные особенности. Определение ревизии, ее задачи и цели. Основные различия между аудитом, ревизией и внутренним контролем: отличия аудита от ревизии и отличия аудита от внутреннего контроля.
контрольная работа, добавлен 21.06.2015Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита, их взаимодействие. Этапы проведения контроля учета и сохранности материально-производственных запасов. Нормативные и внутрифирменные документы, регулирующие деятельность внутреннего аудита.
курсовая работа, добавлен 18.10.2012Исследование основных функций работников внутреннего аудита, проводящих операции, результатами которых является объективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложений, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в компаниях.
статья, добавлен 27.02.2019Описание предварительного знакомства аудитора с клиентом. Процесс составления и согласования договора на оказание аудиторских услуг. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Определение сроков, характера и объемов аудиторских процедур.
курсовая работа, добавлен 03.06.2017Предварительное планирование и оценка возможности проведения аудиторской проверки. Программа аудита как детализация общего плана. Оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля. Планирование в международных стандартах аудита.
курсовая работа, добавлен 26.03.2012Сбор информации, сохранность активов и обеспечение учета бухгалтерских записей как основные задачи системы внутреннего контроля экономического субъекта. Изучение содержания учетной политики по целям бухгалтерского учета и налогообложения ООО "Кит".
курсовая работа, добавлен 22.11.2012Анализ проблем развития системы внутреннего контроля в целях повышения уровня экономической безопасности бизнеса. Роль организации мониторинга внутреннего контроля с целью обеспечения высокого уровня контрольной среды и оптимизации процедур аудита.
статья, добавлен 26.06.2018