Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита

Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.

Подобные документы

  • Внутренний аудит как организованная система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета. Особенности организации риск-ориентированной системы внутреннего аудита. Способы создания эффективной системы внутреннего контроля.

    статья, добавлен 23.07.2020

  • Оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля в результате аудита. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом. Доступ аудиторов к конфиденциальной информации. Определение общего уровня существенности.

    контрольная работа, добавлен 06.01.2015

  • Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ расчетов с поставщиками, банками и покупателями, изменений дебиторской и кредиторской задолженности. Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

    дипломная работа, добавлен 03.05.2015

  • Понимание деятельности аудируемого лица. Общая оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности, системы внутреннего контроля организации, а также определение уровня существенности и аудиторского риска. План аудиторской проверки и заключения.

    контрольная работа, добавлен 11.03.2012

  • Организация аудита системы внутреннего контроля операций с финансовыми инструментами в банках с позиции инициативной проверки, отличной от тестирования средств контроля в рамках аудита финансовой отчетности. Направления сбора аудиторских доказательств.

    статья, добавлен 20.09.2018

  • Теоретические основы и элементы системы внутреннего контроля. Цели руководства предприятия при организации системы внутреннего контроля. Принципы и задачи аудиторов при изучении и оценки СВК. Пример по выполнению задач СВК при реализации продукции.

    курсовая работа, добавлен 26.11.2010

  • Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств. Организация и порядок учета кассовых операций. Методика внутреннего аудита и контроля их проверки. Выводы аудитора и рекомендации по совершенствованию учета и контроля за наличными средствами.

    курсовая работа, добавлен 19.05.2014

  • Теоретические и правовые основы аудита. Нормативно-правовое регулирование внутреннего и внешнего аудита. Виды аудиторской деятельности. Методологические основы и сущность внутреннего аудита и его взаимодействие с другими формами внутреннего контроля.

    курсовая работа, добавлен 30.01.2011

  • Теоретические аспекты аудита материальных затрат на производство, цель, задачи, последовательность. Планирование аудиторской проверки, понимание деятельности аудируемого лица, оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в Емельяновском СХ.

    дипломная работа, добавлен 21.06.2010

  • Сущность, основные функции внутреннего аудита на предприятии. Состав процесса планирования, характеристика принципов, этапов. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие частных принципов комплексности. Особенности внутреннего аудита систем менеджмента.

    курсовая работа, добавлен 16.11.2012

  • Трехзвенная система органов управления в госкорпорациях. Регламентация системы внутреннего контроля организаций. Создание эффективных систем внутреннего аудита, контроля и управления рисками как необходимое условие обеспечения финансовой устойчивости.

    статья, добавлен 01.06.2018

  • Определение места внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля. Алгоритм оценки системы риск-менеджмента в целях выявления зон повышенного риска в ходе проверки организации. Контроль за основными надежностями на различных уровнях холдинга.

    автореферат, добавлен 02.05.2018

  • Функции внутреннего аудита, его понятие, стандарты и этапы проведения. Права и обязанности председателя ревизионной комиссии, ее состав. Сущность процесса инвентаризации. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля предприятия.

    шпаргалка, добавлен 07.06.2011

  • Изучение особенностей организации внутреннего аудита на малом предприятии. Соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Документально оформленный план аудиторских проверок.

    контрольная работа, добавлен 06.12.2013

  • Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.

    статья, добавлен 22.05.2017

  • Понятие аудита, ревизии, внутреннего контроля и их основные особенности. Определение ревизии, ее задачи и цели. Основные различия между аудитом, ревизией и внутренним контролем: отличия аудита от ревизии и отличия аудита от внутреннего контроля.

    контрольная работа, добавлен 21.06.2015

  • Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита, их взаимодействие. Этапы проведения контроля учета и сохранности материально-производственных запасов. Нормативные и внутрифирменные документы, регулирующие деятельность внутреннего аудита.

    курсовая работа, добавлен 18.10.2012

  • Исследование основных функций работников внутреннего аудита, проводящих операции, результатами которых является объективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложений, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в компаниях.

    статья, добавлен 27.02.2019

  • Предварительное планирование и оценка возможности проведения аудиторской проверки. Программа аудита как детализация общего плана. Оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля. Планирование в международных стандартах аудита.

    курсовая работа, добавлен 26.03.2012

  • Описание предварительного знакомства аудитора с клиентом. Процесс составления и согласования договора на оказание аудиторских услуг. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Определение сроков, характера и объемов аудиторских процедур.

    курсовая работа, добавлен 03.06.2017

  • Сбор информации, сохранность активов и обеспечение учета бухгалтерских записей как основные задачи системы внутреннего контроля экономического субъекта. Изучение содержания учетной политики по целям бухгалтерского учета и налогообложения ООО "Кит".

    курсовая работа, добавлен 22.11.2012

  • Анализ проблем развития системы внутреннего контроля в целях повышения уровня экономической безопасности бизнеса. Роль организации мониторинга внутреннего контроля с целью обеспечения высокого уровня контрольной среды и оптимизации процедур аудита.

    статья, добавлен 26.06.2018

  • Понятие и классификация векселей. Нормативные документы, используемые при аудите операций по учету процентов по векселям. Изучение и оценка аудитором систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, контрольные процедуры, составление программы аудита.

    контрольная работа, добавлен 20.10.2010

  • Изучение вариантов оптимизации возможностей внутреннего контроля в целях сохранения стоимости бизнеса фирмы без увеличения бюджета. Проведение аудита совершения возможных мошеннических действий. Применение инструментов информационной безопасности.

    статья, добавлен 13.07.2017

  • Необходимость организации внутреннего аудита, его концепция и эффективность. Организационно-методические аспекты и требования к созданию службы. Взаимосвязи внутреннего контроля с объектами контроля и пользователями контрольно-аудиторской информации.

    лекция, добавлен 13.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.