Внутренний контроль в многопрофильном коммерческом банке Российской Федерации
Анализ современного банковского сектора РФ. Функции многопрофильного коммерческого банка. Организация внутреннего контроля в банковской среде. Роль и место службы внутреннего контроля. Политика по управлению рисками, система информационного обеспечения.
Подобные документы
Мониторинг как один из основных элементов модели COSO. Знакомство с краткой характеристикой модели COSO внутреннего контроля. Рассмотрение компонентов системы внутреннего контроля: внутренняя среда, постановка идей, определение событий, оценка рисков.
статья, добавлен 23.06.2020Система внутреннего контроля – совокупность организационных структур, политик, процедур и действий сотрудников организации, направленных на минимизацию рисков и обеспечение достижения ее целей. Определение величины предпринимательской опасности.
реферат, добавлен 15.01.2015Понятие, сущность, цели и виды аудита. Нормативно-правовая база РФ, федеральные правила (стандарты), регулирующие аудиторскую деятельность. Методы сбора аудиторских доказательств и аналитические процедуры. Отличие внешнего аудита от внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 10.11.2009Принципы осуществления внутрихозяйственного контроля на малых предприятиях. Разработка рекомендаций по совершенствованию внутреннего контроля бухгалтерского учета для повышения его эффективности. Возникновение рисков при проведении данного контроля.
статья, добавлен 03.12.2018Основные элементы структуры внутреннего контроля: средства и методы контроля, системы бухгалтерского учета и процедуры контроля. Порядок инкассации денежных средств юридического лица. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.
реферат, добавлен 23.08.2013Сущность, основные функции внутреннего аудита на предприятии. Состав процесса планирования, характеристика принципов, этапов. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие частных принципов комплексности. Особенности внутреннего аудита систем менеджмента.
курсовая работа, добавлен 16.11.2012Специфика подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Выявление причин возникновения риска. Принципы организации внутреннего контроля. Повышение эффективности системы управления и маркетинга компании. Состав и цели ревизионной комиссии.
статья, добавлен 25.03.2019Характеристика деятельности предприятия, оценка системы внутреннего контроля. Анализ уровня существенности. Учетная политика предприятия. Аудит операций по расчетному счету и прочим счетам банка. Программа проведения проверки операций по счетам в банках.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Сущность, роль, виды и функции контроля в управлении, нормативно-правовое регулирование. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего управленческого контроля и ревизии. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования.
конспект урока, добавлен 13.12.2016Характеристика цели осуществления оценки системы внутреннего контроля. Анализ критериев эффективности ее функционирования. Предупреждение возникновения возможных отклонений в процессе финансово-хозяйственной деятельности и в системе бухгалтерского учета.
статья, добавлен 29.05.2016Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.
статья, добавлен 22.05.2017Внутренний контроль основных средств как неотъемлемый атрибут эффективного функционирования организации. Проверка правильности ведения бухгалтерского учета основных средств и отражения в отчетности, организация их хранения и эффективность использования.
статья, добавлен 23.01.2019Литературное, нормативно-правовое и информационное обеспечение проверки объекта контроля. Субъекты и организация внутреннего контроля. Организация и методика ревизии и аудита сохранности, поступления и использования товарно-материальных ценностей.
курсовая работа, добавлен 24.02.2014Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.
контрольная работа, добавлен 20.07.2010Организация финансового контроля как направление современной российской экономической политики. Либерализация экономики. Государственные органы и службы, осуществляющих финансовый контроль. Счетная Палата Российской Федерации, ее задачи и полномочия.
реферат, добавлен 24.02.2009Определение внутреннего контроля с точки зрения его бухгалтерского понимания. Основные задачи по повышению рентабельности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Обеспечение сохранности активов компании и надежности бухгалтерских записей.
статья, добавлен 29.01.2019Методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности. Анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой продукции. Организация внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации при компьютерной обработке учетной информации.
курсовая работа, добавлен 21.10.2017Выяснение значения аудита и ревизии как видов финансового контроля в коммерческой сфере деятельности хозяйствующих субъектов и в государственном госсекторе. Определение критериев внутреннего текущего контроля согласно требованиям нормативных документов.
реферат, добавлен 19.12.2016- 119. Внутренний аудит
Внутренний аудит сводного учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Понятие финансово-инвестиционного цикла и оценка системы его внутреннего контроля. Методика анализа денежного потока на предприятии. Анализ стратегии дивидендной политики.
курс лекций, добавлен 20.03.2013 Литературное, нормативное и информационное обеспечение контроля. Аналитический и синтетический учет продукции. Организация внутреннего контроля в СХФ "Агро-Замостье". Методика аудиторской проверки наличия и учета животных на выращивании и откорме.
курсовая работа, добавлен 28.05.2014Теоретические обоснования организации внутреннего учета на предприятии. Создание эффективно функционирующей службы внутреннего аудита на предприятии, находящемся в кризисной ситуации. Проблема разработки регламентов при организации внутреннего учета.
курсовая работа, добавлен 27.02.2012Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.
курсовая работа, добавлен 17.08.2015Анализ учетной политики предприятия ОАО "ЭнергоКурган". Оценка эффективности информационной системы, связанной с подготовкой финансовой отчетности. Исследование соответствия системы внутреннего контроля масштабам и характеру деятельности организации.
курсовая работа, добавлен 19.11.2012Формирование активно-адаптивной системы внутреннего аудита. Эффективность внутреннего аудита и реализация контрольной функции управления. Теоретические и правовые основы порядка осуществления внутреннего контроля в организации, пути их совершенствования.
курсовая работа, добавлен 29.01.2015Характеристика деятельности основных структурных элементов службы внутреннего аудита предприятия. Главная цель и принципы работы службы. Факторы, от которых зависят содержания, сроки и объем мероприятий и проверок, проводимых службой внутреннего аудита.
контрольная работа, добавлен 27.01.2017