Мониторинг системы внутреннего контроля банка

Изучение системы внутреннего контроля банка. Осуществление периодических проверок обеспечения соответствия операций установленным политикам и процедурам. Мониторинг рискованных для банка операций. Меры, направленные на улучшение внутреннего контроля.

Подобные документы

  • Внутренний аудит как система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Его правовое обоснование и правила документального оформления, роль и значение.

    реферат, добавлен 22.03.2016

  • Характеристика особенностей проведения внешнего и внутреннего аудита. Состав аудиторской группы. Составление плана аудита сервисной деятельности. Мониторинг реализации сервисных проектов и программ. Отчет по результатам аудита сервисной деятельности.

    статья, добавлен 17.12.2015

  • Законодательно-нормативное регулирование деятельности субъектов малого бизнеса. Особенности налогообложения малых предприятий. Основные принципы организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля на малых предприятиях на примере ООО "КИМ и компания".

    дипломная работа, добавлен 08.11.2013

  • Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ расчетов с поставщиками, банками и покупателями, изменений дебиторской и кредиторской задолженности. Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

    дипломная работа, добавлен 03.05.2015

  • Определение места внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля. Алгоритм оценки системы риск-менеджмента в целях выявления зон повышенного риска в ходе проверки организации. Контроль за основными надежностями на различных уровнях холдинга.

    автореферат, добавлен 02.05.2018

  • Формирование администрацией эффективной системы внутрихозяйственного контроля для снижения риска в деловой, финансовой деятельности и в бухгалтерском учете. Функционирование службы внутреннего аудита, ревизия операций по движению нематериальных активов.

    контрольная работа, добавлен 02.12.2010

  • Опыт организации внутреннего контроля в коммерческих организациях. Исследование бизнес-процессов предприятий связи, присущие им риски и возможные процедуры контроля для минимизации возможных негативных последствий. Контроль достоверности отчетности.

    автореферат, добавлен 24.01.2019

  • Место и задачи внутреннего контроля. Организационные предпосылки и субъекты внутреннего контроля. Основные стадии процесса управления. Приоритетные направления внутрифирменного контроля. Меры и способы по ограничению риска хозяйственной деятельности.

    реферат, добавлен 07.03.2009

  • Профессиональное суждение аудитора как процесс применения профессиональных компетентностных характеристик при решении задач по аудиту в условиях неопределенности для формулирования мнения по профессиональным вопросам. Элементы систем внутреннего контроля.

    статья, добавлен 20.04.2019

  • Внутренний контроль предпринимательской деятельности как основа управленческого учета. Аудиторская деятельность и ее виды. Аудиторская проверка системы внутреннего контроля (СВК) на предприятиях. Пример осуществления СВК при реализации продукции.

    курсовая работа, добавлен 04.12.2011

  • Проведение исследования базовых требований к эффективно функционирующей системе внутреннего контроля. Характеристика основополагающих принципов, которые необходимы для соблюдения эффективного государственного аудита над подготовкой финансовой отчетности.

    статья, добавлен 22.04.2019

  • Задачи и источники контроля и ревизии денежных средств. Контроль и ревизия кассы и операций по счетам денежных средств в банках. Особенности внутреннего контроля денежных средств. Контроль реальности совершенных операций, их соответствия законодательству.

    курсовая работа, добавлен 02.05.2019

  • Общая характеристика предприятия, направления его деятельности и организационно-правовая структура, оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Разработка программы для аудиторской проверки расчетов поставщиками, анализ уровня риска.

    курсовая работа, добавлен 08.04.2013

  • Цель аудиторской проверки учетной политики организации. Оценка ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ООО "Авиценна". Организация аудиторской проверки и отчет по ее результатам. Расчет уровня существенности и аудиторского риска.

    курсовая работа, добавлен 06.04.2012

  • Цели и основные принципы, связанные с аудитом бухгалтерской отчетности. Оценка качества организации внутреннего контроля за движением и сохранностью денежных средств. Проверка порядка ведения операций на предмет соответствия действующему законодательству.

    реферат, добавлен 27.12.2013

  • Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля, основные различия при их проведении. Этапы и специфика организации системы внутреннего контроля. Организация и ведение делопроизводства при проведении ревизии, примеры оформления документов.

    шпаргалка, добавлен 05.05.2009

  • В статье рассмотрен вопрос организации системы внутреннего контроля расчетов с поставщиками и покупателями, а также пути его совершенствования. Также рассмотрены риски, которые возникают при осуществлении контроля над состоянием расчетов с поставщиками.

    статья, добавлен 23.01.2019

  • Организационная структура предприятия, особенности ее учетной политики. Система внутреннего контроля реализации готовой продукции. Порядок проведения инвентаризации расчетов с заказчиками на предприятии. Основные направления внутреннего аудита.

    контрольная работа, добавлен 10.09.2013

  • Внутренний финансово-экономический контроль. Цели организации системы внутреннего контроля на предприятии. Степень сложности, объекты, функции, методы внутреннего контроля. Внутрихозяйственный и аудиторский ревизионный контроль. Основные задачи ревизии.

    реферат, добавлен 25.01.2014

  • Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.

    контрольная работа, добавлен 20.07.2010

  • Аудит учета операций с денежными средствами ООО "Союз-Авто": цели, задачи, информационная база, основные нормативные документы операций по аудиту, предварительная подготовка к аудиторской проверке и оценка эффективности системы внутреннего контроля.

    курсовая работа, добавлен 29.11.2011

  • Сущность, роль внутреннего контроля в условиях хозяйствования, особенности их организации в сельскохозяйственных организациях. Тенденции развития аудита в России. Подходы к планированию внутренней аудиторской проверки в сельскохозяйственных организациях.

    автореферат, добавлен 01.05.2018

  • Теоретические основы бухгалтерского учета основных средств, их отражение в отчетности. Направления контроля необоротных фондов в организации. Расчет экономической эффективности внедрения отдела внутреннего аудита как структурного подразделения фирмы.

    статья, добавлен 20.02.2019

  • Виды иностранных инвестиций. Влияние импортных операций на экономику России. Определение рисков внешнеэкономической деятельности. Порядок формирования таможенной стоимости товара в бухгалтерском учете. Организация системы внутреннего контроля и аудита.

    курсовая работа, добавлен 10.06.2014

  • Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля, необходимый для хозяйствующих субъектов, чтобы успешно конкурировать на рынке за счет роста качества и снижения себестоимости продукции. Особенности и отличия внутреннего и внешнего аудита.

    реферат, добавлен 13.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.