Мониторинг системы внутреннего контроля банка
Изучение системы внутреннего контроля банка. Осуществление периодических проверок обеспечения соответствия операций установленным политикам и процедурам. Мониторинг рискованных для банка операций. Меры, направленные на улучшение внутреннего контроля.
Подобные документы
Контрольная среда как элемент аудита системы внутреннего контроля организации. Описание бизнес-процесса "Формирование кадровой политики", его задачи и нормативное регулирование. Пути повышения эффективности аудита системы внутреннего контроля предприятия.
дипломная работа, добавлен 14.07.2016Специфика подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Выявление причин возникновения риска. Принципы организации внутреннего контроля. Повышение эффективности системы управления и маркетинга компании. Состав и цели ревизионной комиссии.
статья, добавлен 25.03.2019Цели и участники внутреннего контроля. Типичные ошибки, выявляемые при проведении аудита кассовых операций. Совершенствование учета, контроля за сохранностью и использованием денежных средств в кассе. Оформление отчета по результатам проведения проверки.
курсовая работа, добавлен 18.05.2013Общая характеристика и нормативное регулирование аудита операций по учету товаров. Проверка налогообложения операций по поступлению и выбытию товаров. Оперативное планирование аудиторской проверки и оценка системы внутреннего контроля ТОО "Агромаш".
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Внутренний аудит как система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Его правовое обоснование и правила документального оформления, роль и значение.
реферат, добавлен 22.03.2016Характеристика особенностей проведения внешнего и внутреннего аудита. Состав аудиторской группы. Составление плана аудита сервисной деятельности. Мониторинг реализации сервисных проектов и программ. Отчет по результатам аудита сервисной деятельности.
статья, добавлен 17.12.2015Законодательно-нормативное регулирование деятельности субъектов малого бизнеса. Особенности налогообложения малых предприятий. Основные принципы организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля на малых предприятиях на примере ООО "КИМ и компания".
дипломная работа, добавлен 08.11.2013Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ расчетов с поставщиками, банками и покупателями, изменений дебиторской и кредиторской задолженности. Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с контрагентами.
дипломная работа, добавлен 03.05.2015Определение места внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля. Алгоритм оценки системы риск-менеджмента в целях выявления зон повышенного риска в ходе проверки организации. Контроль за основными надежностями на различных уровнях холдинга.
автореферат, добавлен 02.05.2018Формирование администрацией эффективной системы внутрихозяйственного контроля для снижения риска в деловой, финансовой деятельности и в бухгалтерском учете. Функционирование службы внутреннего аудита, ревизия операций по движению нематериальных активов.
контрольная работа, добавлен 02.12.2010Опыт организации внутреннего контроля в коммерческих организациях. Исследование бизнес-процессов предприятий связи, присущие им риски и возможные процедуры контроля для минимизации возможных негативных последствий. Контроль достоверности отчетности.
автореферат, добавлен 24.01.2019Место и задачи внутреннего контроля. Организационные предпосылки и субъекты внутреннего контроля. Основные стадии процесса управления. Приоритетные направления внутрифирменного контроля. Меры и способы по ограничению риска хозяйственной деятельности.
реферат, добавлен 07.03.2009Профессиональное суждение аудитора как процесс применения профессиональных компетентностных характеристик при решении задач по аудиту в условиях неопределенности для формулирования мнения по профессиональным вопросам. Элементы систем внутреннего контроля.
статья, добавлен 20.04.2019Внутренний контроль предпринимательской деятельности как основа управленческого учета. Аудиторская деятельность и ее виды. Аудиторская проверка системы внутреннего контроля (СВК) на предприятиях. Пример осуществления СВК при реализации продукции.
курсовая работа, добавлен 04.12.2011Проведение исследования базовых требований к эффективно функционирующей системе внутреннего контроля. Характеристика основополагающих принципов, которые необходимы для соблюдения эффективного государственного аудита над подготовкой финансовой отчетности.
статья, добавлен 22.04.2019Задачи и источники контроля и ревизии денежных средств. Контроль и ревизия кассы и операций по счетам денежных средств в банках. Особенности внутреннего контроля денежных средств. Контроль реальности совершенных операций, их соответствия законодательству.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Общая характеристика предприятия, направления его деятельности и организационно-правовая структура, оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Разработка программы для аудиторской проверки расчетов поставщиками, анализ уровня риска.
курсовая работа, добавлен 08.04.2013Цель аудиторской проверки учетной политики организации. Оценка ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ООО "Авиценна". Организация аудиторской проверки и отчет по ее результатам. Расчет уровня существенности и аудиторского риска.
курсовая работа, добавлен 06.04.2012Цели и основные принципы, связанные с аудитом бухгалтерской отчетности. Оценка качества организации внутреннего контроля за движением и сохранностью денежных средств. Проверка порядка ведения операций на предмет соответствия действующему законодательству.
реферат, добавлен 27.12.2013Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля, основные различия при их проведении. Этапы и специфика организации системы внутреннего контроля. Организация и ведение делопроизводства при проведении ревизии, примеры оформления документов.
шпаргалка, добавлен 05.05.2009В статье рассмотрен вопрос организации системы внутреннего контроля расчетов с поставщиками и покупателями, а также пути его совершенствования. Также рассмотрены риски, которые возникают при осуществлении контроля над состоянием расчетов с поставщиками.
статья, добавлен 23.01.2019Организационная структура предприятия, особенности ее учетной политики. Система внутреннего контроля реализации готовой продукции. Порядок проведения инвентаризации расчетов с заказчиками на предприятии. Основные направления внутреннего аудита.
контрольная работа, добавлен 10.09.2013Внутренний финансово-экономический контроль. Цели организации системы внутреннего контроля на предприятии. Степень сложности, объекты, функции, методы внутреннего контроля. Внутрихозяйственный и аудиторский ревизионный контроль. Основные задачи ревизии.
реферат, добавлен 25.01.2014Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.
контрольная работа, добавлен 20.07.2010Аудит учета операций с денежными средствами ООО "Союз-Авто": цели, задачи, информационная база, основные нормативные документы операций по аудиту, предварительная подготовка к аудиторской проверке и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 29.11.2011