Учетно-аналитическое обеспечение внутреннего контроля инвестиционной деятельности предприятия
Решение научных и методических вопросов, связанных с формированием учетно-аналитического обеспечения внутреннего контроля инвестиционной деятельности российского предприятия на основе разработки концептуальных моделей его организации и осуществления.
Подобные документы
Экономическая сущность и организация контроля. Изучение методов аудиторской проверки. Развитие внутреннего контроля в системе управления, организация аудита. Анализ приемов и методов контроля, используемых в процессе судебно-бухгалтерской экспертизы.
монография, добавлен 27.03.2012Мониторинг как один из основных элементов модели COSO. Знакомство с краткой характеристикой модели COSO внутреннего контроля. Рассмотрение компонентов системы внутреннего контроля: внутренняя среда, постановка идей, определение событий, оценка рисков.
статья, добавлен 23.06.2020Организация аудита системы внутреннего контроля операций с финансовыми инструментами в банках с позиции инициативной проверки, отличной от тестирования средств контроля в рамках аудита финансовой отчетности. Направления сбора аудиторских доказательств.
статья, добавлен 20.09.2018Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.
статья, добавлен 22.05.2017Определение внутреннего контроля с точки зрения его бухгалтерского понимания. Основные задачи по повышению рентабельности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Обеспечение сохранности активов компании и надежности бухгалтерских записей.
статья, добавлен 29.01.2019Исследование основных функций работников внутреннего аудита, проводящих операции, результатами которых является объективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложений, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в компаниях.
статья, добавлен 27.02.2019Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.
контрольная работа, добавлен 20.07.2010Сущность и функции внутреннего аудита. Состав процесса планирования, принципы и этапы проверки. Оценка системы внутреннего контроля. Организация и проведение исследования. Анализ результатов мониторинга рисков коммерческой деятельности компании.
контрольная работа, добавлен 29.10.2013Анализ экономического состояния предприятия, бухгалтерского баланса и отчетности. Изучение организации учета основных средств, кассовых операций, материально-производственных запасов, расчетов по оплате труда. Анализ финансовых результатов деятельности.
отчет по практике, добавлен 07.01.2014Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.
курсовая работа, добавлен 17.08.2015Понятия аудиторских стандартов и их использование в банковском аудите. Организация правил внутреннего аудита в ОАО АКБ "Супербанке". Проблемы организации и развития службы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Совершенствование стандартов системы.
дипломная работа, добавлен 21.06.2012Характеристика деятельности предприятия, оценка системы внутреннего контроля. Анализ уровня существенности. Учетная политика предприятия. Аудит операций по расчетному счету и прочим счетам банка. Программа проведения проверки операций по счетам в банках.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Понятие аудита, ревизии, внутреннего контроля и их основные особенности. Определение ревизии, ее задачи и цели. Основные различия между аудитом, ревизией и внутренним контролем: отличия аудита от ревизии и отличия аудита от внутреннего контроля.
контрольная работа, добавлен 21.06.2015Внутренний аудит как один из способов контроля, за эффективностью деятельности экономического субъекта. Требования и рекомендации для внешних аудиторов. Взаимосвязь между внутренним аудитом и внешним аудитом. Элементы и функции внутреннего контроля.
доклад, добавлен 24.10.2011Бюджетирование производственно-хозяйственной деятельности. Проблемы совершенствования методики и методологии формирования учетной информации. Рекомендации по организации бухгалтерского учета расходов, позволяющие обеспечить систему бюджетирования.
автореферат, добавлен 31.03.2018Становление внутреннего финансового контроля и аудита в системе исполнительных органов власти. Взаимосвязь внутреннего контроля и аудита в финансово-бюджетной сфере и эффективности решения социально-экономических задач государственного сектора экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Планирование внутреннего контроля и подготовка документации. Экономическая характеристика Дочернего предприятия ООО "Таврия-Авто" "Крымский региональный центр "Юг-Авто". Организация и процедура проведения аудиторской проверки, документальное оформление.
курсовая работа, добавлен 18.02.2014Теоретические положения учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития экономических систем. Содержание и перечень обязательных видов отчетности об устойчивом развитии. Оценка показателей результативности и взаимодействия организации с обществом.
курсовая работа, добавлен 04.10.2016Система внутреннего контроля и его влияние на величину аудиторского риска. Сущность, функции и содержание внутреннего аудита организации. Методические приемы проведения аудита и получения аудиторских доказательств. Аудиторская выборка и доказательства.
курсовая работа, добавлен 11.08.2015Основные элементы структуры внутреннего контроля: средства и методы контроля, системы бухгалтерского учета и процедуры контроля. Порядок инкассации денежных средств юридического лица. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.
реферат, добавлен 23.08.2013Анализ современного банковского сектора РФ. Функции многопрофильного коммерческого банка. Организация внутреннего контроля в банковской среде. Роль и место службы внутреннего контроля. Политика по управлению рисками, система информационного обеспечения.
автореферат, добавлен 12.03.2020Экономическая сущность обязательств предприятия по налогам. Описание финансово-производственной деятельности АО "Алюминий Казахстана". Изучение системы внутреннего контроля предприятия. Особенности организации аудиторской проверки расчетов по налогам.
курсовая работа, добавлен 14.11.2013Организация системы выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности предприятия информации. Методики анализа производственно-финансовой деятельности предприятия.
отчет по практике, добавлен 15.09.2014Понятие, задачи и структура службы внутреннего аудита, законодательные и нормативно-правовые основы его организации. Планирование и методика проведения внутреннего аудита, подготовка рабочей документации. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 11.09.2011Совершенствование системы бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов в РФ. Предоставление достоверной информации о состоянии движения денежных средств компании. Оценка финансового состоянии предприятия для принятия эффективных управленческих решений.
статья, добавлен 20.09.2024