Организация системы внутреннего контроля в различных сферах Республики Казахстан
Понятие и элементы системы внутреннего контроля. Этапы и принципы внутреннего контроля. Оценка экономичности и эффективности операций компании. Система внутреннего контроля за движением денежных средств. Механизм системы внутреннего контроля в банке.
Подобные документы
Роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля и корпоративного управления. Применение системы внутреннего аудита для устранения возможных рисков и повышения эффективности деятельности фирм. Поддержка руководством работы внутренних аудиторов.
статья, добавлен 11.12.2024Периоды развития аудита, их значение. Разделение собственников предприятия на управляющих и инвесторов. Необходимость существования системы внутреннего контроля. Нововведения в системе учета и внутреннего контроля. Направления развитие внутреннего аудита.
реферат, добавлен 15.01.2010Сущность и функции внутреннего аудита. Состав процесса планирования, принципы и этапы проверки. Оценка системы внутреннего контроля. Организация и проведение исследования. Анализ результатов мониторинга рисков коммерческой деятельности компании.
контрольная работа, добавлен 29.10.2013Проблемы организации системы внутреннего контроля на предприятии при аутсорсинге, в частности разделения зон ответственности за операциями инвентаризации, документирования, синтетического и аналитического учета, формирования бухгалтерской отчетности.
статья, добавлен 21.06.2018Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.
контрольная работа, добавлен 20.07.2010- 56. Основы аудита
Определение понятия внутреннего аудита - системы контроля установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля предприятия. Анализ динамики и структуры затрат. Выявление причин отклонений.
курсовая работа, добавлен 22.09.2014 Нормативно-правовое регулирование и основные принципы организации внутреннего контроля. Описание его задач: достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, рациональности и эффективности деятельности, соблюдения законов и нормативных актов.
статья, добавлен 29.06.2018Преимущества создания эффективной системы внутреннего аудита в компании. Сравнительная характеристика особенностей институтов внутреннего аудита. Направления аудиторского контроля в области финансово-хозяйственных операций. Требования к отчетам аудиторов.
статья, добавлен 10.12.2018Понятие аудита, ревизии, внутреннего контроля и их основные особенности. Определение ревизии, ее задачи и цели. Основные различия между аудитом, ревизией и внутренним контролем: отличия аудита от ревизии и отличия аудита от внутреннего контроля.
контрольная работа, добавлен 21.06.2015Становление внутреннего финансового контроля и аудита в системе исполнительных органов власти. Взаимосвязь внутреннего контроля и аудита в финансово-бюджетной сфере и эффективности решения социально-экономических задач государственного сектора экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.
курсовая работа, добавлен 17.08.2015Теоретические основы бухгалтерского учета основных средств, их отражение в отчетности. Направления контроля необоротных фондов в организации. Расчет экономической эффективности внедрения отдела внутреннего аудита как структурного подразделения фирмы.
статья, добавлен 20.02.2019Анализ современного банковского сектора РФ. Функции многопрофильного коммерческого банка. Организация внутреннего контроля в банковской среде. Роль и место службы внутреннего контроля. Политика по управлению рисками, система информационного обеспечения.
автореферат, добавлен 12.03.2020Цель аудиторской проверки учетной политики организации. Оценка ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ООО "Авиценна". Организация аудиторской проверки и отчет по ее результатам. Расчет уровня существенности и аудиторского риска.
курсовая работа, добавлен 06.04.2012Рассмотрение особенностей организации внутреннего контроля основных средств. Обеспечение надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций, соответствия действующим нормативным правовым актам.
статья, добавлен 26.01.2019Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля, основные различия при их проведении. Этапы и специфика организации системы внутреннего контроля. Организация и ведение делопроизводства при проведении ревизии, примеры оформления документов.
шпаргалка, добавлен 05.05.2009Внутренний аудит как организованная система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета. Особенности организации риск-ориентированной системы внутреннего аудита. Способы создания эффективной системы внутреннего контроля.
статья, добавлен 23.07.2020Общая характеристика предприятия, направления его деятельности и организационно-правовая структура, оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Разработка программы для аудиторской проверки расчетов поставщиками, анализ уровня риска.
курсовая работа, добавлен 08.04.2013Поставщики и подрядчики - сущность и понятие, методика внутреннего контроля расчетов, синтетический и аналитический учет. Анализ финансового состояния предприятия. Комплекс мер по совершенствованию системы внутреннего контроля расчетов с контрагентами.
дипломная работа, добавлен 27.05.2013Формирование активно-адаптивной системы внутреннего аудита. Эффективность внутреннего аудита и реализация контрольной функции управления. Теоретические и правовые основы порядка осуществления внутреннего контроля в организации, пути их совершенствования.
курсовая работа, добавлен 29.01.2015Контрольная среда как элемент аудита системы внутреннего контроля организации. Описание бизнес-процесса "Формирование кадровой политики", его задачи и нормативное регулирование. Пути повышения эффективности аудита системы внутреннего контроля предприятия.
дипломная работа, добавлен 14.07.2016Профессиональное суждение аудитора как процесс применения профессиональных компетентностных характеристик при решении задач по аудиту в условиях неопределенности для формулирования мнения по профессиональным вопросам. Элементы систем внутреннего контроля.
статья, добавлен 20.04.2019Опыт организации внутреннего контроля в коммерческих организациях. Исследование бизнес-процессов предприятий связи, присущие им риски и возможные процедуры контроля для минимизации возможных негативных последствий. Контроль достоверности отчетности.
автореферат, добавлен 24.01.2019Внедрение системы (состоящей из соответствующих элементов) для достижения эффективного учета расходов на оплату труда, рассмотрение показателей деятельности сравниваемых организаций. Проблемы учетно-аналитического обеспечения системы внутреннего контроля.
статья, добавлен 03.11.2024Условия организации учета основных средств на примере АО "Квант". Инвентаризация основных средств. Объекты внутреннего контроля основных средств. Направления внутреннего аудита основных средств. Оценка состояния внутреннего контроля предприятия.
курсовая работа, добавлен 06.03.2013