Внутренний контроль в счетной палате

Характеристика основных проблем внутреннего контроля в Счетной палате. Анализ порядка организации внутреннего контроля в Счетной палате как высшем органе аудита Украины. Изучение основных этапов осуществления внутреннего контроля в Счетной палате.

Подобные документы

  • Место и задачи внутреннего контроля. Организационные предпосылки и субъекты внутреннего контроля. Основные стадии процесса управления. Приоритетные направления внутрифирменного контроля. Меры и способы по ограничению риска хозяйственной деятельности.

    реферат, добавлен 07.03.2009

  • Корректировка деятельности предприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами и законодательством РФ. Внешний аудит и система внутреннего контроля предприятия. Задачи и функции внутреннего аудита. Оценка функциональности всех процессов предприятия.

    статья, добавлен 16.03.2019

  • Изучение вариантов оптимизации возможностей внутреннего контроля в целях сохранения стоимости бизнеса фирмы без увеличения бюджета. Проведение аудита совершения возможных мошеннических действий. Применение инструментов информационной безопасности.

    статья, добавлен 13.07.2017

  • Понятия аудиторских стандартов и их использование в банковском аудите. Организация правил внутреннего аудита в ОАО АКБ "Супербанке". Проблемы организации и развития службы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Совершенствование стандартов системы.

    дипломная работа, добавлен 21.06.2012

  • Особенности холдинговой формы организации предпринимательства. Разработка рекомендаций к внутрифирменной регламентации и стандартизации внутреннего аудита и методики оценки эффективности функционирования подразделения внутреннего контроля холдинга.

    автореферат, добавлен 02.05.2018

  • Экономическая сущность внутреннего и внешнего аудита. Определение термина "эффект масштаба", оценка адекватности систем контроля. Виды внутреннего аудита: функциональный, организационно-технологический и др. Различия внутреннего и внешнего аудита.

    контрольная работа, добавлен 18.11.2015

  • Теоретические основы бухгалтерского учета основных средств, их отражение в отчетности. Направления контроля необоротных фондов в организации. Расчет экономической эффективности внедрения отдела внутреннего аудита как структурного подразделения фирмы.

    статья, добавлен 20.02.2019

  • Оценка организации и эффективности обеспечения контроля в казенном учреждении. Особенности организации бухгалтерии по прямолинейному типу. Основные виды внутреннего контроля. Основные нарушения при проведении внутренних проверок на предприятии.

    статья, добавлен 19.12.2017

  • Рассмотрение особенностей осуществления внутреннего аудита в компаниях агропромышленного сектора России, а также основных трудностей и актуальных течений его развития. Необходимость повышения уровня независимости службы внутреннего аудита в агросекторе.

    статья, добавлен 15.12.2021

  • Характеристика типовых форм, которые применяются для оценки особенностей систем бухгалтерского учета. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора. Понятие и элементы системы внутреннего контроля.

    курсовая работа, добавлен 02.05.2019

  • Сущность, особенности, виды, характеристика внутреннего и внешнего финансово-экономического контроля. Общее и различия в целях и задачах внешнего и внутреннего финансово-экономического контроля. Условия эффективности системы контроля на предприятии.

    контрольная работа, добавлен 18.04.2012

  • Совершенствование работы по организации аудиторской проверки. Особенность эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов экономического агента рынка. Апробирование на практике службами внутреннего аудита ряда агрохолдингов и агросоюзов.

    статья, добавлен 22.05.2017

  • Проведение исследования базовых требований к эффективно функционирующей системе внутреннего контроля. Характеристика основополагающих принципов, которые необходимы для соблюдения эффективного государственного аудита над подготовкой финансовой отчетности.

    статья, добавлен 22.04.2019

  • Характеристика внутреннего и внешнего финансового контроля, особенности его предварительной, текущей и последующей форм. Изучение порядка проведения аудита, ревизии и проверки в рамках финансового контроля, правовое регулирование анализа их результатов.

    курсовая работа, добавлен 04.01.2010

  • Формирование основных этапов внедрения управленческого учета и внутреннего контроля на предприятиях сельского хозяйства. Рассмотрение перечня учетных форм рабочих документов фирмы. Совершенствование системы бюджетирования и внутреннего контроля.

    статья, добавлен 23.07.2020

  • Анализ современного банковского сектора РФ. Функции многопрофильного коммерческого банка. Организация внутреннего контроля в банковской среде. Роль и место службы внутреннего контроля. Политика по управлению рисками, система информационного обеспечения.

    автореферат, добавлен 12.03.2020

  • Понятие, цели, права и правила службы внутреннего аудита. Место внутрифирменного аудита в системе управления организацией и его значение. Законодательные и нормативно-правовые основы организации внутреннего финансового контроля на предприятии.

    реферат, добавлен 06.10.2008

  • Опыт организации внутреннего контроля в коммерческих организациях. Исследование бизнес-процессов предприятий связи, присущие им риски и возможные процедуры контроля для минимизации возможных негативных последствий. Контроль достоверности отчетности.

    автореферат, добавлен 24.01.2019

  • Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля, основные различия при их проведении. Этапы и специфика организации системы внутреннего контроля. Организация и ведение делопроизводства при проведении ревизии, примеры оформления документов.

    шпаргалка, добавлен 05.05.2009

  • Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.

    курсовая работа, добавлен 17.08.2015

  • Организационная структура предприятия ПМС-55 – филиал ОАО "РЖД", его учетная политика. Описание системы внутреннего контроля объектов основных средств на предприятии ПМС-55 ОАО "РЖД". Оценка и выбор поставщиков для приобретения объектов основных средств.

    контрольная работа, добавлен 20.07.2010

  • Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля, необходимый для хозяйствующих субъектов, чтобы успешно конкурировать на рынке за счет роста качества и снижения себестоимости продукции. Особенности и отличия внутреннего и внешнего аудита.

    реферат, добавлен 13.11.2014

  • Внутренний контроль как управленческая функция. Структура, состав, цели, задачи и функции службы внутреннего контроля. Разграничение полномочий и ротация обязанностей. Внутренний контроль и внутренний аудит на предприятии: разграничение компетенции.

    контрольная работа, добавлен 09.01.2018

  • Значение аудита основных средств. Методика, план и программа аудита основных средств. Обобщение результатов аудита и их использование в системе управления предприятием. Организация внутреннего контроля Симферопольского филиала "Крым" фирмы "Невада".

    курсовая работа, добавлен 06.07.2010

  • Организационная структура предприятия, особенности ее учетной политики. Система внутреннего контроля реализации готовой продукции. Порядок проведения инвентаризации расчетов с заказчиками на предприятии. Основные направления внутреннего аудита.

    контрольная работа, добавлен 10.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.