Оценка организации внутреннего контроля в федеральном казенном учреждении "Пансионат "Горный"
Оценка организации и эффективности обеспечения контроля в казенном учреждении. Особенности организации бухгалтерии по прямолинейному типу. Основные виды внутреннего контроля. Основные нарушения при проведении внутренних проверок на предприятии.
Подобные документы
Характеристика основных проблем внутреннего контроля в Счетной палате. Анализ порядка организации внутреннего контроля в Счетной палате как высшем органе аудита Украины. Изучение основных этапов осуществления внутреннего контроля в Счетной палате.
статья, добавлен 25.03.2021Анализ проблемы построения системы внутреннего контроля на предприятии. Изучение причин игнорирования требований законодательства и лучшей практики в части построения системы внутреннего контроля. Взаимодействие системы управления и системы контроля.
статья, добавлен 23.06.2020Понятие и сущность аудита, его нормативное регулирование. Цели и основные принципы внутрихозяйственного контроля. Сущность и функции внутреннего аудита. Критерии оценки эффективности системы внутреннего контроля. Основные этапы аудиторской деятельности.
контрольная работа, добавлен 07.10.2015Сущность, основные задачи и направления внутреннего финансово-экономического контроля. Выявление резервов организации, мобилизации и привлечения всех ресурсов. Проведение документальной и фактической проверки по учету товарно-материальных ценностей.
курсовая работа, добавлен 11.01.2016Специфика подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Выявление причин возникновения риска. Принципы организации внутреннего контроля. Повышение эффективности системы управления и маркетинга компании. Состав и цели ревизионной комиссии.
статья, добавлен 25.03.2019Основные причины проведения аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности отчетности. Оценка организации внутреннего контроля и бухгалтерского учета, законности и правильности бухгалтерских записей.
статья, добавлен 13.03.2019Трехзвенная система органов управления в госкорпорациях. Регламентация системы внутреннего контроля организаций. Создание эффективных систем внутреннего аудита, контроля и управления рисками как необходимое условие обеспечения финансовой устойчивости.
статья, добавлен 01.06.2018Условия организации учета основных средств на примере АО "Квант". Инвентаризация основных средств. Объекты внутреннего контроля основных средств. Направления внутреннего аудита основных средств. Оценка состояния внутреннего контроля предприятия.
курсовая работа, добавлен 06.03.2013Организационная структура предприятия, особенности ее учетной политики. Система внутреннего контроля реализации готовой продукции. Порядок проведения инвентаризации расчетов с заказчиками на предприятии. Основные направления внутреннего аудита.
контрольная работа, добавлен 10.09.2013Сбор информации, сохранность активов и обеспечение учета бухгалтерских записей как основные задачи системы внутреннего контроля экономического субъекта. Изучение содержания учетной политики по целям бухгалтерского учета и налогообложения ООО "Кит".
курсовая работа, добавлен 22.11.2012Проблемы организации системы внутреннего контроля на предприятии при аутсорсинге, в частности разделения зон ответственности за операциями инвентаризации, документирования, синтетического и аналитического учета, формирования бухгалтерской отчетности.
статья, добавлен 21.06.2018Понятие и цель контроля на предприятии, его функции и виды. Защита материальных активов и обеспечение сохранности объемов информации. Классификация внутреннего контроля, его признаки, основные характеристики и стратегическая направленность в работе.
контрольная работа, добавлен 19.12.2013Мониторинг как один из основных элементов модели COSO. Знакомство с краткой характеристикой модели COSO внутреннего контроля. Рассмотрение компонентов системы внутреннего контроля: внутренняя среда, постановка идей, определение событий, оценка рисков.
статья, добавлен 23.06.2020Источники информации при проведении аудита основных средств. Характеристика деятельности СХА "Калинино" Пугачёвского района Саратовской области. Организация и функционирование системы внутреннего контроля. Совершенствование методического обеспечения.
дипломная работа, добавлен 10.06.2014Малое предпринимательство как основа экономической системы страны. Применение бухгалтерского аутсорсинга в целях организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Снижение издержек, предотвращение убытков, минимизация налогов и бизнес-рисков.
статья, добавлен 21.06.2018Сущность, основные функции внутреннего аудита на предприятии. Состав процесса планирования, характеристика принципов, этапов. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие частных принципов комплексности. Особенности внутреннего аудита систем менеджмента.
курсовая работа, добавлен 16.11.2012Формы внутреннего контроля в страховых организациях. Тенденции развития страховой отрасли в России. Обоснование необходимости формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях. Методическое обеспечение системы внутреннего контроля.
автореферат, добавлен 29.07.2018Особенности холдинговой формы организации предпринимательства. Разработка рекомендаций к внутрифирменной регламентации и стандартизации внутреннего аудита и методики оценки эффективности функционирования подразделения внутреннего контроля холдинга.
автореферат, добавлен 02.05.2018Исследование основных функций работников внутреннего аудита, проводящих операции, результатами которых является объективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложений, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в компаниях.
статья, добавлен 27.02.2019Основные элементы структуры внутреннего контроля: средства и методы контроля, системы бухгалтерского учета и процедуры контроля. Порядок инкассации денежных средств юридического лица. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.
реферат, добавлен 23.08.2013Рассмотрение методики организации и осуществления учета и контроля расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении, с учетом специфики текущей деятельности автономного учреждения. Особенности применения повременной оплаты труда в автономных учреждениях.
статья, добавлен 17.07.2018Характеристика модели системы внутреннего контроля расчетов с бюджетом и налогового аудита по налогу на добавленную стоимость. Направления повышения эффективности системы внутреннего контроля расчетов с бюджетом и налогового аудита на предприятии.
статья, добавлен 31.05.2018Повышение эффективности финансовой системы РФ. Усиление контроля налоговых поступлений и выполнения кредитных обязательств. Цели аудита, документальных и тематических проверок в правоохранительных органах. Фиксация нарушений бюджетного законодательства.
статья, добавлен 29.09.2021Решение научных и методических вопросов, связанных с формированием учетно-аналитического обеспечения внутреннего контроля инвестиционной деятельности российского предприятия на основе разработки концептуальных моделей его организации и осуществления.
автореферат, добавлен 31.03.2018Элементы системы внутреннего контроля. Цели руководства предприятия при ее организации. Задачи аудиторов при изучении и оценке системы, определение ее эффективности. Принципы внутрихозяйственного контроля и квалификационные характеристики сотрудников.
курсовая работа, добавлен 26.11.2010