Применение контрольных точек для выявления и/или предотвращения недобросовестных действий во время строительного процесса

Создание эффективной системы внутреннего контроля, организация которого возможна с учетом специфики строительной отрасли. Применение алгоритма "Дерева принятия решения", служащего для обнаружения зон риска. Точки бухгалтерской экспертизы расчетов.

Подобные документы

  • Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ расчетов с поставщиками, банками и покупателями, изменений дебиторской и кредиторской задолженности. Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

    дипломная работа, добавлен 03.05.2015

  • Рекомендации, имеющие особую важность в сфере строительства в силу специфики строительной продукции, продолжительности строительного цикла и других особенностей. Методические аспекты комплексности управленческого учета применительно к строительству.

    статья, добавлен 28.02.2019

  • Характеристика целей учета и аудита финансовых вложений и его нормативного регулирования. Анализ специфики учета финансовых вложений. Оценка аудиторского риска, системы внутреннего контроля, существенности информации и искажения бухгалтерской отчетности.

    дипломная работа, добавлен 18.02.2017

  • Место и задачи внутреннего контроля. Организационные предпосылки и субъекты внутреннего контроля. Основные стадии процесса управления. Приоритетные направления внутрифирменного контроля. Меры и способы по ограничению риска хозяйственной деятельности.

    реферат, добавлен 07.03.2009

  • Нормативно-правовое регулирование и основные принципы организации внутреннего контроля. Описание его задач: достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, рациональности и эффективности деятельности, соблюдения законов и нормативных актов.

    статья, добавлен 29.06.2018

  • Цель аудиторской проверки учетной политики организации. Оценка ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ООО "Авиценна". Организация аудиторской проверки и отчет по ее результатам. Расчет уровня существенности и аудиторского риска.

    курсовая работа, добавлен 06.04.2012

  • Формирование администрацией эффективной системы внутрихозяйственного контроля для снижения риска в деловой, финансовой деятельности и в бухгалтерском учете. Функционирование службы внутреннего аудита, ревизия операций по движению нематериальных активов.

    контрольная работа, добавлен 02.12.2010

  • Отдел внутреннего контроля в организации. Должностная инструкция начальника отдела внутреннего контроля. План-график контрольных мероприятий. Программа внутренней проверки. Соответствие деятельности объекта внутреннего контроля положениям регламентов.

    реферат, добавлен 23.11.2019

  • Сущность, виды, формы и порядок проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками. Оценка системы внутреннего контроля. Организация синтетического и аналитического учета. Подготовка и составление общего плана аудита. Документальное оформление расчетов.

    дипломная работа, добавлен 18.07.2018

  • Общие вопросы планирования аудита: задачи, программа, инструктивные положения для ассистентов аудитора. Оценка риска системы контроля субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций. Применение МСА при аудите международных коммерческих банков.

    контрольная работа, добавлен 06.01.2010

  • Необходимость системы внутреннего контроля в аудите. Рассмотрение таких элементов внутреннего контроля, как контрольная среда, оценка рисков аудируемым лицом, функционирование информационной системы, контрольные действия, мониторинг средств контроля.

    доклад, добавлен 25.01.2011

  • Требования, предъявляемые к исследованию и оценке системы внутреннего контроля, её основные ограничения. Порядок оценки системы внутреннего контроля в ходе аудита. Основные процедуры доказательства достоверности системы контроля и отдельных его средств.

    контрольная работа, добавлен 14.10.2011

  • Возможность доступа к активам и записям только по разрешению руководства - цель средств внутреннего контроля, имеющих отношение к бухгалтерскому учету. Применение вопросных листов — один из наиболее распространенных приемов в деятельности аудитора.

    курсовая работа, добавлен 17.08.2015

  • Сущность целей и задач аудита расчетов по заработной плате. Проведение аудиторской проверки участка заработной платы бухгалтерского учета ОАО "31 июня". Определение уровня существенности и аудиторского риска. Порядок оценки системы внутреннего контроля.

    курсовая работа, добавлен 13.10.2011

  • Материалы уголовного дела, необходимые для производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Методы, используемые при проведении исследования экспертом. Результаты бухгалтерской судебной экспертизы. Тестирование по специфике бухгалтерской экспертизы.

    контрольная работа, добавлен 20.11.2014

  • Теоретическое обоснование организационно-методических положений бухгалтерской экспертизы в целом, а также разработка ее отдельных частных составляющих. Пределы полномочий эксперта-экономиста с учетом процессуальных особенностей, роли и правового статуса.

    автореферат, добавлен 02.05.2018

  • Понятие, цели и методы внутреннего контроля. Организация отдела внутреннего аудита, повышение его эффективности путем обеспечения независимости. Классификация видов аудиторского контроля по времени проведения, источникам данных, способам осуществления.

    курсовая работа, добавлен 15.03.2012

  • Методика учета и внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. Признаки нарушений при оформлении документов. Особенности расчетов платежными поручениями, чеками, векселями, с использованием аккредитива. Процедура расчетов по инкассо.

    курсовая работа, добавлен 23.06.2009

  • Создание и поддержание надежной и эффективной системы внутреннего контроля в компании с помощью аудита. Проверка финансовой отчетности бухгалтерских процедур и сохранности активов компании. Участие аудитора в операционной деятельности предприятия.

    статья, добавлен 21.02.2018

  • Цель и задачи аудита расчетов с подотчетными лицам, источники информации для проверки. Законодательное и нормативное регулирование экспертизы. Экономическая характеристика аудируемого лица ООО "Гранд". Оценка системы внутреннего контроля на предприятии.

    курсовая работа, добавлен 25.12.2013

  • Понятие управленческого контроля, его функции и задачи. Виды, способы и формы внутреннего контроля на предприятии. Оценка эффективности системы внутреннего контроля на примере предприятия ООО "КБ Авиатюнинг", рекомендации по его совершенствованию.

    курсовая работа, добавлен 03.03.2020

  • Сущность и нормативное регулирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. Оценка системы внутреннего контроля и аудиторского риска, формирование плана и программы аудита. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки.

    курсовая работа, добавлен 16.06.2014

  • Понятие, элементы, цель, основные задачи и принципы системы внутреннего контроля. Нормативное регулирование внутреннего контроля. Анализ эффективности системы внутреннего контроля на примере ЗАО "ОЗ "Микрон". Оценка эффективности информационной системы.

    курсовая работа, добавлен 16.02.2016

  • Характеристика функций внутреннего контроля в организации, основными целями которого является осуществление его эффективной деятельности, обеспечение сохранности имущества предприятия. Учетная политика для целей налогообложения и бухгалтерского учета.

    контрольная работа, добавлен 19.10.2011

  • Анализ проблемы построения системы внутреннего контроля на предприятии. Изучение причин игнорирования требований законодательства и лучшей практики в части построения системы внутреннего контроля. Взаимодействие системы управления и системы контроля.

    статья, добавлен 23.06.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.