Применение контрольных точек для выявления и/или предотвращения недобросовестных действий во время строительного процесса
Создание эффективной системы внутреннего контроля, организация которого возможна с учетом специфики строительной отрасли. Применение алгоритма "Дерева принятия решения", служащего для обнаружения зон риска. Точки бухгалтерской экспертизы расчетов.
Подобные документы
Экономическая сущность расчетов с поставщиками и покупателями. Документирование расчетов с контрагентами. Аудит расчетов с поставщиками, банками, покупателями, бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит состояния бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
дипломная работа, добавлен 13.10.2011Регламентация аудиторской деятельности в РФ. Планирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. Анализ и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Проведение процедур средств контроля, процедур по существу и их документирование.
курсовая работа, добавлен 29.08.2011- 103. Бухгалтерское дело
Проведение внешнего и внутреннего контроля на уровне управления экономической единицей для получения возможности принятия эффективных решений. Реализация контрольных функций на стадии планирования. Бухгалтерский и налоговый учет и начисление амортизации.
контрольная работа, добавлен 22.12.2010 Современная концепция внутреннего контроля (ВК), его стандарты и методы. Классификация видов ВК и его роль в аудите. Эффективность системы, управление риском средствами внутреннего контроля. ВК филиалов коммерческих банков и перспективы его развития.
дипломная работа, добавлен 09.02.2015Изучение финансово-хозяйственной деятельности ООО "ТЦ "Разгуляево", анализ нормативных документов по аудиту расчетов с поставщиками и подрядчиками. Определение планируемого уровня существенности. Оценка внутреннего контроля и аудиторского риска.
курсовая работа, добавлен 27.07.2013Сущность, формы и нормативно-правовая база бухгалтерского учета оплаты труда, а также расчетов с персоналом по прочим операциям. Оценка состояния внутреннего контроля расчетов с персоналом, направления и перспективы оптимизации данного процесса.
дипломная работа, добавлен 28.03.2018Цели, задачи аудита кредиторской задолженности. Учет расчетов по заработной плате. Инвентаризация расчетов с кредиторами. Рекомендации по улучшению организации бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля кредиторской задолженности на предприятии.
дипломная работа, добавлен 02.10.2015Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. Общие требования к методике исследования предметов и документов согласно требованиям процессуального права. Роль следователя при производстве и вынесении постановления о назначении экспертизы.
реферат, добавлен 06.07.2009Комплексный обзор методов и принципов проведения бухгалтерской экспертизы, направленной на выявление ошибок, нарушений законодательства и финансовых рисков в деятельности предприятия. Методика проведения экспертизы, инструменты и критерии оценки.
статья, добавлен 16.02.2025Общая характеристика объекта контроля и организации внутреннего контроля. Организация и методика ревизии и аудита расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и по предоставленным займам: законность использования и своевременности погашения.
курсовая работа, добавлен 13.11.2014- 111. Организация бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля денежных средств в ООО "Промоптторг"
Значение денежных средств для деятельности коммерческих организаций. Организация бухгалтерского учета и характеристика платежеспособности в оптовой торговле на примере ООО "Промоптторг". Анализ учета и системы внутреннего контроля денежных средств.
дипломная работа, добавлен 19.03.2013 Процедура планирования аудита расчетов по оплате труда. Законодательные акты, информационное обеспечение, цели, задачи и источники аудита расчетов по оплате труда. Оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета расчетов по оплате труда.
курсовая работа, добавлен 23.08.2012Организация аудита системы внутреннего контроля операций с финансовыми инструментами в банках с позиции инициативной проверки, отличной от тестирования средств контроля в рамках аудита финансовой отчетности. Направления сбора аудиторских доказательств.
статья, добавлен 20.09.2018Организация бухгалтерского учета на предприятии ООО "Полет". Оценка системы внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда. Составление плана и программы аудита. Методические приемы и способы проведения аудита, оценка и оформление результатов.
контрольная работа, добавлен 26.04.2011Суть и значение аудита расчетов с подотчетными лицами. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности и организация внутреннего контроля в ООО "Таврия-Лизинг". Методические приемы аудита расчетов с подотчетными лицами и порядок получения отчета.
курсовая работа, добавлен 25.11.2014Сущность, основные функции внутреннего аудита на предприятии. Состав процесса планирования, характеристика принципов, этапов. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие частных принципов комплексности. Особенности внутреннего аудита систем менеджмента.
курсовая работа, добавлен 16.11.2012Определение порядка назначения и изучение системы организации бухгалтерской экспертизы. Нарушения учета и оценка методов проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Экспертное исследование операций по учету труда. Требования к бухгалтерским документам.
контрольная работа, добавлен 15.05.2013- 118. Аудиторские риски
Риск профессиональной способности аудитора, определяемый строгим подходом к выбору проверяемой фирмы, с учетом ее репутации. Применение специальных аудиторских процедур для оценки риска средств контроля. Риск необнаружения в деятельности аудитора.
реферат, добавлен 29.02.2016 Контрольная среда как элемент аудита системы внутреннего контроля организации. Описание бизнес-процесса "Формирование кадровой политики", его задачи и нормативное регулирование. Пути повышения эффективности аудита системы внутреннего контроля предприятия.
дипломная работа, добавлен 14.07.2016Изучение системы внутреннего контроля банка. Осуществление периодических проверок обеспечения соответствия операций установленным политикам и процедурам. Мониторинг рискованных для банка операций. Меры, направленные на улучшение внутреннего контроля.
статья, добавлен 23.06.2020Значение и сущность внутреннего аудита в системе внутреннего контроля учреждения. Формирование эффективной службы внутреннего аудита как базового компонента системы управления вуза. Характеристика основных преимуществ использования аудиторских процедур.
статья, добавлен 25.06.2018Понятие, задачи и структура службы внутреннего аудита, законодательные и нормативно-правовые основы его организации. Планирование и методика проведения внутреннего аудита, подготовка рабочей документации. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 11.09.2011Соответствие форм контроля современному состоянию расчетов с бюджетом по налогам. Использование элементов концепции Хейга-Саймонса в процессе планирования и проведения налогового контроля. Аудиторская проверка достоверности исчисления налогов и сборов.
автореферат, добавлен 26.02.2018Экономическая сущность расчетов с покупателями и заказчиками, их нормативное регулирование. Цель, задачи, информационная база аудита расчетов. Деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. Оценка системы внутреннего контроля.
курсовая работа, добавлен 08.06.2017Необходимость организации внутреннего аудита, его концепция и эффективность. Организационно-методические аспекты и требования к созданию службы. Взаимосвязи внутреннего контроля с объектами контроля и пользователями контрольно-аудиторской информации.
лекция, добавлен 13.09.2017